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检索条件"主题词=内部财务审计"
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关于对内部财务审计及对策的研究
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商品与质量 2017年 第2期 227-227页
作者: 魏艳 河南省济源市审计局 河南济源 454650
当前,内部控制已经成为企业有效进行财务管理和企业管理的重要手段,对企业适应产业新格局,融入并屹立于全球市场竞争起着不可或缺的作用.为了提升公司加强内部控制管理,重视审计发现问题进行整改,建立了审计部门对各公司的财务工作和经... 详细信息
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刍议国有企业中的内部财务审计及对策
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中国外资 2012年 第6期 111-112页
作者: 王崇卿 中央财经大学会计学院
当前我国国有企业规模的日益扩大,为加强对国有企业的管控力度,确保国有资产不出现流失,要求国有企业必须建立相应的内部审计部门。同时这也是国务院国有资产监督管理委员对国有企业提出的要求。文章阐述了国有企业内部财务审计的概念... 详细信息
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完善电力企业内部财务审计的措施研究
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丝路视野 2018年 第23期 15-15页
作者: 钱立彬 刘鑫 国网安徽省电力有限公司铜陵市义安区供电公司 安徽铜陵244100
在21世纪,审计理论家普遍认为内部审计是对组织内部控制系统和各种业务活动的独立评估。这是为了确定既定的政策和程序是否得到执行,资源是否得到有效利用,是否遵守了既定的标准,是否达到了单位的目标。因此,本文探讨了电力企业财务审... 详细信息
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分析中小企业内部财务审计问题及策略研究
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城市建设理论研究:电子版 2016年 第1期 536-536页
作者: 朱东林 扬州诚瑞会计师事务所有限公司
近年来,伴随我国国民经济的不断进步,中小型企业也不断的兴起,中小型企业在我国国民经济中占据着重要的地位,其对我国国民经济的发展起着一定的积极作用,但目前来看,中小型企业在内部财务审计方面存在很多的问题,本文主要针对中... 详细信息
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点点滴滴
四川会计
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四川会计 1994年 第8期 48-48页
点点滴滴(十则)企业财务工作正处在实施新的财会制度的新时期,财务会计人员要不失时机地研究财会工作中出现的新情况、新问题,建立和完善企业内部管理制度,以适应新的运行机制;还要积极参与经营决策、控制和考核,使时会工作由传... 详细信息
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信息化环境下内部财务审计的关键控制点
新财经(理论版)
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新财经(理论版) 2013年 第8期 244-245页
作者: 李永明 焦作电厂
信息时代科技日新月异,各种信息软件极大的增强了财务会计系统信息化的程度,传统内部财务审计控制制度已经不再适合信息化环境下财务内部审计标准要求。文章作者首先对内部财务审计在信息化环境中常识的影响变化进行了比较全面、准确... 详细信息
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浅析企业内部财务审计的控制与监督
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经营管理者 2015年 第3期 60-60页
作者: 王丽君 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所
企业内部财务审计是企业进行内部控制,提高企业内部管理工作质量的有效途径。任何一个企业在激烈的市场竞争中要实现健康、稳定、可持续发展,都必须进行有效的内部控制,而内部财务审计是其中必不可少的管理要素。从我国内部财务审计的... 详细信息
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浅析企业内部财务审计的控制与监督
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中国科技投资 2018年 第5期 200-200页
作者: 杨炯 湖南建工集团有限公司
企业内部控制是企业管理工作中的一个重要的组成部分,企业的健康发展是建立在有效的内部控制的基础之上的.企业内部财务审计在企业内部控制中起着不可忽视的作用.现阶段,我国的财务审计工作还面临着许多问题,这些问题给企业的发展带来... 详细信息
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新时期加强单位内部财务审计的方法
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中国商论 2017年 第34期 116-117页
作者: 柳媛 莱芜市人民医院
单位在进行财务监督的过程中,非常重要的一个手段就是内部财务统计,利用审核评估、监督财务活动等手法来对单位的财务收支情况进行有效的监督控制,并且确保财务收支情况的合法性和真实性。然而很多单位的内部财务审计工作问题重重,对于... 详细信息
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电力企业内部财务审计完善措施探讨
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经营者 2018年 第19期32卷 78-78页
作者: 隋宁 国网江苏省电力有限公司
我国社会经济的不断发展之下,电力企业在发展中也取得了很大进步.在电力企业的发展中,内部财务审计工作对企业的日常管理有很大的帮助,也有利于促进电力企业不断完善内部控制制度,但在电力企业的实际工作中还有很多问题需要完善、改进.... 详细信息
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